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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.825855
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00078
Contract description:
SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIONES SANITARIAS A TODO COSTO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/02/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0015
Request Title
SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIONES SANITARIAS A TODO COSTO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Description
SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIONES SANITARIAS A TODO COSTO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Business Operation
Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Reply Reference
SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACIONES SANITARIAS A
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
629,577.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/02/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1769446 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
533,540.25
0.00
96,037.25
0.00
629,578.68
629,577.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
ADECUACION DE AREA DE TRABAJO Y TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES
1
UD
10,030
8,499
8,499.00
0.00
18
1,529.82
0.00
10,030.00
10,028.82
2
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
DESMONTE DE APARATOS EXISTENTES , MEZCLADORAS EMPOTRADAS EN DUCHAS Y REJILLAS DE PISO
27
UD
1,593
1,350
36,450.00
0.00
18
6,561.00
0.00
43,011.00
43,011.00
3
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
COLOCACION DE INODOROS
9
UD
2,950
2,500
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
26,550.00
26,550.00
4
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
COLOCACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL
9
UD
2,360
2,000
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
21,240.00
21,240.00
5
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA PARA DUCHA
24
UD
5,723
4,850
116,400.00
0.00
18
20,952.00
0.00
137,352.00
137,352.00
6
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE PISO
9
UD
3,451.5
2,925
26,325.00
0.00
18
4,738.50
0.00
31,063.50
31,063.50
7
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
COLOCACION DE PLAFON 2" X 2" PVC M2
581.65
UD
619.5
525
305,366.25
0.00
18
54,965.93
0.00
360,332.18
360,332.18
Attestation Documents
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Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/2/2024_8_58 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/2/2024_9_00 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/2/2024_6_37 p.m..Pdf
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Informe Final.Pdf
Informe Final.Pdf
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EG1707493052543FLJFL.pdf
EG1707493052543FLJFL.pdf
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Orden de Compras_8_2_2024_8_58 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
629,577.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
629,577.50
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
629,577.50
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707493052543FLJFL
1
629,577.50
DOP
Vencido
Link