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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.822114 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2024-00044 
Contract description:COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Goods 
Contract Start:
07/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0004 
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO  
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0004 
GoodsDominicana 
110,572.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independecia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1757229 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
99,914.000.0010,658.520.00188,900.00110,572.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41104014 - Aplicadores de(...)
2.3.9.3.01APLICADORES DE MADERA30UD91053816,140.000.00182,905.200.0027,300.0019,045.20
    
2
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03BIO-WRIGHT 1 GALON2UD9501,8873,774.000.0018679.320.001,900.004,453.32
    
4
41104112 - Contenedores d(...)
2.3.9.3.01FRASCO DE ORINA 60 ML10UD183,93039,300.000.00187,074.000.0090,000.0046,374.00
 
C/500 UDs
  
    
7
41116138 - Tiras para aná(...)
2.3.9.3.01TIRILLAS ORINA MISSION30UD99062218,660.000.000.000.0029,700.0018,660.00
    
10
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2.3.9.3.01TUBOS TAPA ROJA CON ADITIVO40UD1055122,040.000.000.000.0040,000.0022,040.00
 
P/100
  
 
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Operation
General Source
2,619.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.012,619.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  torniquete2,619.60  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240381-202412,619.60  DOP