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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.821858
Contract reference
INTABACO-2024-00004
Contract description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INTABACO-UC-CD-2024-0004
Request Title
COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.
Business Operation
: COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICOS DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUC
Reply Reference
130678448_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,732.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER CIBAO NORTE DO
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Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1766646 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
64,180.00
0.00
11,552.40
0.00
75,732.40
75,732.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBIERTOS DESECHABLES
80
PAQ
34.22
29
2,320.00
0.00
18
417.60
0.00
2,737.60
2,737.60
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHALES
80
PAQ
34.22
29
2,320.00
0.00
18
417.60
0.00
2,737.60
2,737.60
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS No. 9
80
PAQ
67.26
57
4,560.00
0.00
18
820.80
0.00
5,380.80
5,380.80
4
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS No. 6
80
PAQ
60.18
51
4,080.00
0.00
18
734.40
0.00
4,814.40
4,814.40
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 7x8 CON DEVISIONES(FALDO)
20
PAQ
1,250.8
1,060
21,200.00
0.00
18
3,816.00
0.00
25,016.00
25,016.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 10
100
PAQ
93.22
79
7,900.00
0.00
18
1,422.00
0.00
9,322.00
9,322.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 7
200
PAQ
56.64
48
9,600.00
0.00
18
1,728.00
0.00
11,328.00
11,328.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 5
200
PAQ
71.98
61
12,200.00
0.00
18
2,196.00
0.00
14,396.00
14,396.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/2/2024_6_18 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRA PUROHOTEL 16649.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,732.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
75,732.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Purohotel, SRL
75,732.40
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707157682038feSnq
1
75,732.40
DOP
Vencido
Link