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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830137
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00060
Contract description:
ADQUISICION DE PORTAFOLIOS, SOBRES EN HILO CREMA Y RECETARIOS MEDICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2024-0006
Request Title
ADQUISICION DE PORTAFOLIOS, SOBRES EN HILO CREMA Y RECETARIOS MEDICOS
Description
ADQUISICION DE PORTAFOLIOS, SOBRES EN HILO CREMA Y RECETARIOS MEDICOS, PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
OFERTA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
253,458.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1765601 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
214,795.00
0.00
38,663.10
0.00
214,795.00
253,458.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121704 - Portafolios
2.3.2.3.01
PORTAFOLIOS TIPO CARPETA CON ZIPER CON LOGO SERIGRAFIADO EN PAN DE ORO DORADO, CON ALTO RELIEVE TAMAÑO 10X13 EN PIEL NEGRA, CON BOLSILLOS EN EL INTERIOR Y UNA LIBRETA DE 50 PAGINAS EN BOND 20, TAMAÑO 8.5 X 11
35
UD
1,692
1,692
59,220.00
0.00
18
10,659.60
0.00
59,220.00
69,879.60
2
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES EN HILO CREMA IMPRESOS EN PAN DE ORO, SOBRE #10 PERSONALIZADOS
500
UD
28.4
28.4
14,200.00
0.00
18
2,556.00
0.00
14,200.00
16,756.00
3
14111806 - Formularios o
(...)
14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios
2.3.3.3.01
RECETARIOS MEDICOS GENERALES
975
UD
145
145
141,375.00
0.00
18
25,447.50
0.00
141,375.00
166,822.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/2/2024_4_34 a.m..Pdf
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Informe Final_4_2_2024_4_31 a.m. (1).Pdf
Informe Final_4_2_2024_4_31 a.m. (1).Pdf
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CUOTA 0060.pdf
CUOTA 0060.pdf
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Orden de Compras_4_2_2024_4_34 a.m..Pdf
Orden de Compras_4_2_2024_4_34 a.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
253,458.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,756.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
166,822.50
DOP
----
View
2.3.2.3.01
69,879.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
253,458.10
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707400051430tNWyr
1
253,458.10
DOP
Vencido
Link