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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.828754 
Contract referenceHPPEM-2024-00052 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER TRIMESTRE PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM). 
Goods 
Contract Start:
14/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPPEM-DAF-CM-2024-0014 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER TRIMESTRE PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM). 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER TRIMESTRE PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM). 
materiales de limpieza 
Propuesta HPPEM-DAF-CM-2024-0014- XavSha Multiserv 
GoodsDominicana 
69,220.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1763033 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
58,661.800.0010,559.120.0096,825.0069,220.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA 70UD6038.842,718.800.0018489.380.004,200.003,208.18
    
53131607 - Lociones o ace(...)
2.3.7.2.03PASTA DE JABON PAQ.DE 560UD650128.357,701.000.00181,386.180.0039,000.009,087.18
    
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 50UD5015750.000.0018135.000.002,500.00885.00
    
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA GL15CAJ275753.611,304.000.00182,034.720.004,125.0013,338.72
    
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 200UD125105.5821,116.000.00183,800.880.0025,000.0024,916.88
    
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON VERDE GL CAJA DE 4UNIDADES20CAJ1,100753.615,072.000.00182,712.960.0022,000.0017,784.96
 
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General Source
68,629.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0168,629.56  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  primer pago68,629.56  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240014268,629.56  DOP