Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.208769 
Contract reference911-2018-00012 
Contract description: 
Goods 
Contract Start:
15/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
911-DAF-CM-2017-0052 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE SEDE METRO Y ZONA NORTE 
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
MG General Supply_EXT 
GoodsDominicana 
112,395 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.394925 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
95,250.000.0017,145.000.0072,000.00112,395.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
62
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Sarvilletas C-fold fardo 24/100/1 para Santiago150UD48063595,250.000.001817,145.000.0072,000.00112,395.00
 
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