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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.833929
Contract reference
MMUJER-2024-00005
Contract description:
COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS PARA LA REPOSICION COMBUSTIBLE DE LINEAS DE EMERGENCIA Y CASA DE ACOGIDAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2024-0004
Request Title
COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS PARA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LINEAS DE EMERGENCIA Y CASAS DE ACOGIDAS.
Description
COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS PARA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LINEAS DE EMERGENCIA Y CASAS DE ACOGIDAS.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
IMPRESOS TRES TINTAS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,929 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1758215 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,550.00
0.00
8,379.00
0.00
54,929.00
54,929.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIOS DESDE 0001, CON TRES COPIAS, PARA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE BAHORUCO
30
UD
289.1
245
7,350.00
0.00
18
1,323.00
0.00
8,673.00
8,673.00
2
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO DESDE 0151, CON TRES COPIAS PARA LA LINEA DE EMERGENCIA DE SAN JUAN
30
UD
289.1
245
7,350.00
0.00
18
1,323.00
0.00
8,673.00
8,673.00
3
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIOS DESDE 4001, CON TRES COPIAS PARA LAS CASA DE ACOGIDAS MODELO III,
50
UD
289.1
245
12,250.00
0.00
18
2,205.00
0.00
14,455.00
14,455.00
4
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO DESDE 0067, CON TRES COPIAS ,PARA LA LINEA DE EMERGENCIA DE DAJABON
30
UD
289.1
245
7,350.00
0.00
18
1,323.00
0.00
8,673.00
8,673.00
5
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO DESDE 0197, CON TRES COPIAS PARA LA LINEA DE EMERGENCIA DE PUERTO PLATA
30
UD
289.1
245
7,350.00
0.00
18
1,323.00
0.00
8,673.00
8,673.00
6
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
TALONARIO DE REPOSICION DESDE 0500, CON TRES COPIAS PARA EL COMBUSTIBLE DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
20
UD
289.1
245
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
5,782.00
5,782.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/1/2024_6_27 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,929.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
54,929.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
54,929.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706112621156R0Nzi
1
54,929.00
DOP
Vencido
Link