Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.818416 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00005 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. PCB-3728 
Goods 
Contract Start:
16/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0162 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. PCB-3728 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. PCB-3728 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTA UC CD 2023 0162 
GoodsDominicana 
38,999.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1752803 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,050.680.005,949.120.0065,180.0038,999.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99DESINFECTANTE30GAL250122.883,686.400.003,686.418663.550.007,500.004,349.95
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES No 7 CAJA/5010PAQ2,9001,101.6911,016.900.0011,016.9181,983.040.0029,000.0012,999.94
    
1
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01CREMORA 23 OZ (1.43 LBS) 36UD380338.9812,203.280.0012,203.28182,196.590.0013,680.0014,399.87
    
1
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA FARDO/4010PAQ1,500614.416,144.100.006,144.1181,105.940.0015,000.007,250.04
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
5,438.09 DOP
204,650.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,068.95  DOP----View
2.3.9.1.011,353.70  DOP----View
2.2.5.3.042,015.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  25,438.09  DOPFebrero2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201604204,650.00  DOP