Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.818410 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00003 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. PCB-3728 
Goods 
Contract Start:
16/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0162 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. PCB-3728 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. PCB-3728 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0162 
GoodsDominicana 
17,455.97 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1753302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,566.500.00889.470.0020,840.0017,455.97
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY DE 8 OZ24UD11089.52,148.000.0018386.640.002,640.002,534.64
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AEROSOL AMBIENTADOR 12.5 OZ (254G) 25UD48046511,625.000.0000.000.0012,000.0011,625.00
    
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 15GAL20084.91,273.500.0018229.230.003,000.001,502.73
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01TOALLA DE COCINA MICROFIBRA (40X36CM)40UD80381,520.000.0018273.600.003,200.001,793.60
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
5,438.09 DOP
204,650.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,068.95  DOP----View
2.3.9.1.011,353.70  DOP----View
2.2.5.3.042,015.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  25,438.09  DOPFebrero2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201604204,650.00  DOP