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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.818045 
Contract referenceFONPER-2024-00001 
Contract description:Adquisición de material gastable de oficina para el FONPER, relacionado al procedimiento parcialmente adjudicado "FONPER-DAF-CM-2023-0049". 
Goods 
Contract Start:
12/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FONPER-UC-CD-2023-0065 
Adquisición de material gastable de oficina para el FONPER, relacionado al procedimiento parcialmente adjudicado "FONPER-DAF-CM-2023-0049". 
Adquisición de material gastable de oficina para el FONPER, relacionado al procedimiento parcialmente adjudicado "FONPER-DAF-CM-2023-0049". 
Suministro 
FOMPER 2023 0065 
GoodsDominicana 
33,700.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1748505 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,560.000.000.005,140.8042,000.0033,700.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa azul 156CAJ25017026,520.000.000.00184,773.6039,000.0031,293.60
 
Deberá ser presentado en la Unidad de Medida establecida en la Ficha Técnica del procedimiento.
  
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa negra12CAJ2501702,040.000.000.0018367.203,000.002,407.20
 
Deberá ser presentado en la Unidad de Medida establecida en la Ficha Técnica del procedimiento.
  
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
33,700.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0133,700.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de material gastable de oficina33,700.80  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242.3.9.2.01133,700.80  DOP