1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931867
Contract reference
HRDAC-2023-00713
Contract description:
Contrato con el suplidor Grupo Moma 5, SRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-UC-CD-2023-0476
Request Title
Adquisición Suministro Aseo y Limpieza
Description
Adquisición Suministro Aseo y Limpieza
Business Operation
Departamento de Almacén
Reply Reference
GRUPO MOMA 5_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
149,862.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
27/12/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1742745 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,002.00
0.00
22,860.36
0.00
127,002.00
149,862.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
NEUTRALIZANTE MOMA CAN/5GLS
4
UD
3,482
3,482
13,928.00
0.00
18
2,507.04
0.00
13,928.00
16,435.04
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SUAVIZANTE MOMA CAN/5GLS
4
UD
3,008
3,008
12,032.00
0.00
18
2,165.76
0.00
12,032.00
14,197.76
3
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
CLORO MOMA
12
UD
2,184
2,184
26,208.00
0.00
18
4,717.44
0.00
26,208.00
30,925.44
4
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
REFORZADOR MOMA CAN/5GLS
9
UD
3,726
3,726
33,534.00
0.00
18
6,036.12
0.00
33,534.00
39,570.12
5
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE LIQUIDO MOMA CAN/5GLS
10
UD
4,130
4,130
41,300.00
0.00
18
7,434.00
0.00
41,300.00
48,734.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMP..pdf
CUOTA COMP..pdf
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ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/12/2023_1_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,862.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
149,862.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de suministro de aseo y limpieza
149,862.36
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0000
1
49,862.36
DOP
Vencido
CUOTA COMP..pdf
2024
0000
1
49,862.36
DOP
Vencido
CUOTA COMP..pdf