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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.837901 
Contract referenceMITUR-2023-00294 
Contract description:Compra de Suministros de Limpieza e Higiene para Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD - Dirigido a Mipymes (Compras Verdes) 
Goods 
Contract Start:
27/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2023-0095 
Compra de Suministros de Limpieza e Higiene para Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD - Dirigido a Mipymes (Compras Verdes) 
Compra de Suministros de Limpieza e Higiene para Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD - Dirigido a Mipymes (Compras Verdes). 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MITUR-DAF-CM-2023-0095 
GoodsDominicana 
25,659.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
27/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1740202 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,745.000.000.003,914.1057,157.0025,659.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE LIMPIEZA45UD60.1532,385.000.000.0018429.302,704.502,814.30
    
31
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES QUIRURGICOS CAJA100/150UD431.2520010,000.000.000.00181,800.0021,562.5011,800.00
    
31
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.1.02GORROS QUIRURGICOS PARA PERSONAL DE SERVICIO DE ALMUERZO (TIPO QUIRURGICOS) CAJA 100/140UD822.252349,360.000.000.00181,684.8032,890.0011,044.80
 
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Operation
General Source
44,054.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0144,054.95  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de Suministros de Limpieza e Higiene para Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD - Dirigido a Mipymes (Compras Verdes)44,054.95  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707317257291lQYsW144,054.95  DOPLink