Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.815802 
Contract referenceARD-2023-00413 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO MÉDICO DE SANIDAD NAVAL, ARD 
Goods 
Contract Start:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2023-0143 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO MÉDICO DE SANIDAD NAVAL, ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO MÉDICO DE SANIDAD NAVAL, ARD. 
Cuerpo Medico y Sanidad Naval 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS, PARA SER UTILIZ 
GoodsDominicana 
762,776.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO MÉDICO DE SANIDAD NAVAL, ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1737001 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
686,730.000.0076,046.400.00682,940.00762,776.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42181501 - Depresores de (...)
2.3.9.3.01BAJA LENGUA C/10060UD1391207,200.000.00181,296.000.008,340.008,496.00
    
2
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01VENDA ELASTICA 4X5´´240UD454811,520.000.0000.000.0010,800.0011,520.00
    
3
42221801 - Forros para ta(...)
2.3.9.3.01VENDAS ELASTICAS 6X5´´240UD606415,360.000.0000.000.0014,400.0015,360.00
    
4
42142604 - Jeringas de pu(...)
2.3.9.3.01CATETER INTRAVENOSO NO.241,250UD444050,000.000.00189,000.000.0055,000.0059,000.00
    
5
42142604 - Jeringas de pu(...)
2.3.9.3.01CATETER INTRAVENOSO NO. 22500UD444020,000.000.00183,600.000.0022,000.0023,600.00
    
6
42142604 - Jeringas de pu(...)
2.3.9.3.01CATETER INTRAVENOSO NO.20750UD444030,000.000.00185,400.000.0033,000.0035,400.00
    
7
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01GASA TIPO ALMOHADA 36X100X20X1240UD1,6501,80072,000.000.0000.000.0066,000.0072,000.00
    
8
11151608 - Hebra de nylon
2.3.2.1.01HILO NYLON 2-0C/24 ETHICON10UD6,3006,67266,720.000.0000.000.0063,000.0066,720.00
    
9
42142616 - Jeringas de re(...)
2.3.9.3.01JERINGUILLA 10CC 21X1 1/28,000UD8864,000.000.001811,520.000.0064,000.0075,520.00
    
10
42142616 - Jeringas de re(...)
2.3.9.3.01JERINGUILLA 5CC 21GX1 1/28,000UD7756,000.000.001810,080.000.0056,000.0066,080.00
    
11
42142616 - Jeringas de re(...)
2.3.9.3.01JERINGUILLA INSULINA 1CC 29GX1/21,500UD8812,000.000.00182,160.000.0012,000.0014,160.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE C. EN PASTA 30UD2952808,400.000.00181,512.000.008,850.009,912.00
    
13
42271708 - Máscaras de ox(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA P/NEUBULIZAR PED.350UD10010035,000.000.00186,300.000.0035,000.0041,300.00
    
14
42281808 - Papeles u hoja(...)
2.3.9.3.01PAPEL CAMILLA 21X125 SEDA200UD30030060,000.000.001810,800.000.0060,000.0070,800.00
    
15
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01GUANTES ESTERIL NO.7 1/2 PAR 500UD656030,000.000.00185,400.000.0032,500.0035,400.00
    
16
42271708 - Máscaras de ox(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA P/NEUBULIZAR AD.350UD10010035,000.000.00186,300.000.0035,000.0041,300.00
    
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CLORHEXIDINA 100 ML FRASCO60UD20018010,800.000.00181,944.000.0012,000.0012,744.00
    
18
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01PAPEL PARA GASA ROLLOS DE 20 LIBRAS15UD3002724,080.000.0018734.400.004,500.004,814.40
    
19
51102727 - Yoduro de timo(...)
2.3.4.1.01YODOPOVIDONA GALON23UD2,3502,55058,650.000.0000.000.0054,050.0058,650.00
    
20
42311708 - Cintas adheren(...)
2.3.9.3.01Z-O ESPARADRAPO C/650UD73080040,000.000.0000.000.0036,500.0040,000.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
762,776.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0322,656.00  DOP----View
2.3.4.1.0158,650.00  DOP----View
2.3.9.3.01614,750.40  DOP----View
2.3.2.1.0166,720.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO FACTURA762,776.40  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG170371435733188PoK1762,776.40  DOPLink