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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.809141 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2023-00175 
Contract description:Solicitud de Compra de insumos de limpieza, para uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
14/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0146 
Solicitud de Compra de insumos de limpieza, para uso de la institución. 
Solicitud de Compra de insumos de limpieza, para uso de la institución. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
BIBLIOTECA NACIONAL-UC-CD-2023-0146 
GoodsDominicana 
58,099.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1731771 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,236.480.008,862.570.0076,000.0058,099.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cerámica; desincrustante de cerámicas y losetas12GAL4001802,160.000.0018388.800.004,800.002,548.80
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para pisos, aromas variados30GAL36072.82,184.000.0018393.120.0010,800.002,577.12
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas jumbo con su palo12UD200137.291,647.480.0018296.550.002,400.001,944.03
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón de Fregar líquido, Galón20GAL23584.91,698.000.0018305.640.004,700.002,003.64
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido de mano de baño, Galón30GAL26084.92,547.000.0018458.460.007,800.003,005.46
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de Papel de Baño, Rollo 12/1, blanco65PAQ70060039,000.000.00187,020.000.0045,500.0046,020.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,711.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0130,888.34  DOP----View
2.3.3.2.0110,555.10  DOP----View
2.3.9.5.0150,268.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de Compra de insumos de limpieza, para uso de la institución.91,711.44  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702553216611yrOaz191,711.44  DOPLink