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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.809138 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2023-00174 
Contract description:Solicitud de Compra de insumos de limpieza, para uso de la institución. 
Goods 
Contract Start:
14/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0146 
Solicitud de Compra de insumos de limpieza, para uso de la institución. 
Solicitud de Compra de insumos de limpieza, para uso de la institución. 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
GUIPAK / Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0146 
GoodsDominicana 
91,711.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1732354 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,721.550.0013,989.890.00106,100.0091,711.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en Spray, varios aromas24UD125122.152,931.600.0018527.690.003,000.003,459.29
    
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja para fregar con brillo verde10UD12086.3863.000.0018155.340.001,200.001,018.34
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo de fregar verde10UD5031.52315.200.001856.740.00500.00371.94
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro, marca reconocida15GAL10081.251,218.750.0018219.380.001,500.001,438.13
    
11
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Lanilla microfibra para limpieza, Paquetes 30/1, 16x1620PAQ1,30086417,280.000.00183,110.400.0026,000.0020,390.40
    
13
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Fardos de servilleta de cocina, 10/1/50010PAQ1,300894.58,945.000.00181,610.100.0013,000.0010,555.10
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper de fibra para limpiar pisos, con su palo, #3620UD220178.43,568.000.0018642.240.004,400.004,210.24
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas de vasos para café en foam 4 onzas10CAJ3,0502,16021,600.000.00183,888.000.0030,500.0025,488.00
    
16
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas de vasos para agua plástico 7 onzas10CAJ2,6002,10021,000.000.00183,780.000.0026,000.0024,780.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,711.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0130,888.34  DOP----View
2.3.3.2.0110,555.10  DOP----View
2.3.9.5.0150,268.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud de Compra de insumos de limpieza, para uso de la institución.91,711.44  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702553216611yrOaz191,711.44  DOPLink