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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.808220 
Contract referenceBomberos D.N.-2023-00038 
Contract description:adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución, el día 22/12/23, correspondiente al mes de diciembre Año,2023 
Goods 
Contract Start:
13/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos D.N.-UC-CD-2023-0022 
adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución, el día 22/12/23, correspondiente al mes de diciembre Año,20 
adquisición de diferentes electrodomésticos para ser entregado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución, el día 22/12/23, correspondiente al mes de diciembre Año,2023 
Almacen 
YAXIS COMERCIAL ,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
203,691.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1732029 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
172,620.000.0031,071.600.00205,000.00203,691.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01nevera de dos puerta 10 pies2UD38,00037,80075,600.000.001813,608.000.0076,000.0089,208.00
    
2
52141524 - Licuadoras par(...)
2.6.1.4.01licuadora de 4 velocidades10UD3,2001,81318,130.000.00183,263.400.0032,000.0021,393.40
    
3
52141525 - Hornillas para(...)
2.6.1.4.01estufa de 202UD15,00014,00028,000.000.00185,040.000.0030,000.0033,040.00
    
4
52141601 - Lavadoras de r(...)
2.6.1.4.01lavadoras 92UD16,00015,68031,360.000.00185,644.800.0032,000.0037,004.80
    
5
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01abanicos de pedestal10UD3,5001,95319,530.000.00183,515.400.0035,000.0023,045.40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
203,691.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01203,691.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de electrodomestico203,691.60  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG17024873989094tPAA1203,691.60  DOPLink