Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.811000 
Contract referenceCONTRALORIA-2023-00534 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
18/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0090 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0090 
GoodsDominicana 
16,343 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1731915 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,850.000.002,493.000.0025,500.0016,343.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape #3630UD3001404,200.000.0018756.000.009,000.004,956.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 5 SACO (SACO DE 30 LIBRA)5UD1,0009004,500.000.0018810.000.005,000.005,310.00
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA 15UD2501101,650.000.0018297.000.003,750.001,947.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE GOMA FUERTE NEGRO50UD155703,500.000.0018630.000.007,750.004,130.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
16,343.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0116,343.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total12,213.00  DOPDiciembre2023
2  Total4,130.00  DOPEnero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702482558503OtDKl212,213.00  DOPLink