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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.809665 
Contract referenceARSSEMMA-2023-00239 
Contract description:Adquisición de suministro de limpieza para uso Institucional. 
Goods 
Contract Start:
15/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0048 
Adquisición de suministro de limpieza para uso Institucional. 
Adquisición de suministro de limpieza para uso Institucional. 
ALMACEN 
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0048 
GoodsDominicana 
192,694 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1729390 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
163,300.000.000.0029,394.00269,100.00192,694.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Papel toalla de mano 460UD250230105,800.000.000.001819,044.00115,000.00124,844.00
    
4
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Papel higienico Institucional 460UD33512557,500.000.000.001810,350.00154,100.0067,850.00
 
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Investment
General Source
1234
192,694.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01192,694.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1729390  Adquisición de suministro de limpieza para uso Institucional.192,694.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023ARSSEMMA-DAF-CM-2023-00482375,712.00  DOP