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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806911 
Contract referenceDGM-2023-00331 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM Y EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA.(PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
11/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGM-UC-CD-2023-0102 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM Y EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA.(PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES) 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM Y EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA.(PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES) 
Departamento de Servicios Generales. 
SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS SRL_EXT 
GoodsDominicana 
219,834 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1728921 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
186,300.000.0033,534.000.00204,000.00219,834.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARAS REFLECTORAS LED COB-500 W VOLT.80-2402UD25,00018,50037,000.000.00186,660.000.0050,000.0043,660.00
    
2
39121547 - Soportes o zóc(...)
2.3.9.6.01FOTOCELDAS CON BASE 110 VOLT.3UD18,000300900.000.0018162.000.0054,000.001,062.00
    
3
30102903 - Postes de meta(...)
2.3.6.3.06POSTE DE HIERRO ESTRUCTURAL DE 6X20 PINTURA ESPOXY 2UD25,00067,000134,000.000.001824,120.000.0050,000.00158,120.00
    
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100WATT 120 VOLT4UD12,5003,60014,400.000.00182,592.000.0050,000.0016,992.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
219,834.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06158,120.00  DOP----View
2.3.9.6.0161,714.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA219,834.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702313476065nkXBt1219,834.00  DOPLink