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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.806911
Contract reference
DGM-2023-00331
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM Y EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA.(PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-UC-CD-2023-0102
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM Y EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA.(PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM Y EL CENTRO DE ACOGIDA VACACIONAL HAINA.(PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)
Business Operation
Departamento de Servicios Generales.
Reply Reference
SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
219,834 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1728921 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
186,300.00
0.00
33,534.00
0.00
204,000.00
219,834.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS REFLECTORAS LED COB-500 W VOLT.80-240
2
UD
25,000
18,500
37,000.00
0.00
18
6,660.00
0.00
50,000.00
43,660.00
2
39121547 - Soportes o zóc
(...)
39121547 - Soportes o zócalos de relés
2.3.9.6.01
FOTOCELDAS CON BASE 110 VOLT.
3
UD
18,000
300
900.00
0.00
18
162.00
0.00
54,000.00
1,062.00
3
30102903 - Postes de meta
(...)
30102903 - Postes de metal
2.3.6.3.06
POSTE DE HIERRO ESTRUCTURAL DE 6X20 PINTURA ESPOXY
2
UD
25,000
67,000
134,000.00
0.00
18
24,120.00
0.00
50,000.00
158,120.00
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 100WATT 120 VOLT
4
UD
12,500
3,600
14,400.00
0.00
18
2,592.00
0.00
50,000.00
16,992.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2023_3_43 p.m..Pdf
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cuota a comprometer.pdf
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orden de compras firmada.pdf
orden de compras firmada.pdf
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informe final firmado.pdf
informe final firmado.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,834.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
158,120.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
61,714.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
219,834.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702313476065nkXBt
1
219,834.00
DOP
Vencido
Link