Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806165 
Contract referenceINDRHI-2023-01105 
Contract description:MANTENI,IENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES. 
Services 
Contract Start:
14/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2023-0795 
MANTENI,IENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES.  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES. 
Departamentos Varios 
MANTENI,IENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOP 
ServicesDominicana 
36,049 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1727723 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,550.000.005,499.000.0028,000.0036,049.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W, PROYECTO HIDROELECTRICA LOS TOROS1UD4,0006,4506,450.000.00181,161.000.004,000.007,611.00
    
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER MFP 137FNW, PROYECTO HIDROELECTRICA LOS TOROS2UD4,5002,9505,900.000.00181,062.000.009,000.006,962.00
    
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5335, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS1UD7,0006,7006,700.000.00181,206.000.007,000.007,906.00
    
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA HP LASER JET PRO MP M 281DW, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES. 1UD8,00011,50011,500.000.00182,070.000.008,000.0013,570.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
36,049.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0136,049.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL36,049.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702055894491sUpZi136,049.00  DOPLink