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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.811596 
Contract referenceCNZFE-2023-00172 
Contract description:SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
19/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNZFE-UC-CD-2023-0097 
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ENC. DE SUMINISTRO 
SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
134,834.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1727903 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
114,266.300.0020,567.940.00149,910.00134,834.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO100UD250160.6316,062.500.00182,891.250.0025,000.0018,953.75
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO100UD347293.7529,374.910.00185,287.480.0034,700.0034,662.39
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)50PAQ120112.525,626.000.00181,012.680.006,000.006,638.68
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN LIQUIDO P/MANOS 10UD155106.11,061.000.0018190.980.001,550.001,251.98
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESIFENCTANTES (SURTIDOS)10GAL15075.22752.200.0018135.400.001,500.00887.60
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR REFRESCADOR DE AIRE 8 OZ10UD15088880.000.0018158.400.001,500.001,038.40
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE 55 GLS 100/110PAQ4433593,590.000.0018646.200.004,430.004,236.20
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE 4 GL NEGRAS (25/1)30PAQ4531.75952.500.0018171.450.001,350.001,123.95
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE 8 OZ BIODEGRADABLES6CAJ2,3001,91611,496.000.00182,069.280.0013,800.0013,565.28
    
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE 4 OZ BIODEGRADABLES8CAJ1,1008706,960.000.00181,252.800.008,800.008,212.80
    
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS 10 OZ (PQ)20CAJ12092.81,856.000.0018334.080.002,400.002,190.08
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR REFRESCADOR DE AIRE 6.2 PARA DISPENSADORES SPRAY36UD520424.0215,264.720.00182,747.650.0018,720.0018,012.37
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE (36 Y 40)5UD190131.25656.250.0018118.130.00950.00774.38
    
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN ESPUMA DE 100ml P/MANOS 12UD760637.017,644.120.00181,375.940.009,120.009,020.06
    
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR30UD3012.24367.200.001866.100.00900.00433.30
    
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (GL)10UD12581.25812.500.0018146.250.001,250.00958.75
    
17
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01CONTENEDORES DE DESPEDICIOS O REVESTIMIENTOS RIGIDOS 3UD5,0002,9008,700.000.00181,566.000.0015,000.0010,266.00
    
18
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS20UD9269.141,382.800.0018248.900.001,840.001,631.70
    
19
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES PEQUEÑO20UD5541.38827.600.0018148.970.001,100.00976.57
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
134,834.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0160,254.82  DOP----View
2.3.9.1.0137,730.95  DOP----View
2.3.7.2.0311,903.74  DOP----View
2.3.9.5.0124,944.73  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN134,834.24  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG17020442520368fTPw1134,834.24  DOPLink