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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.804326 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2023-00197 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. CD-2023-0072 
Goods 
Contract Start:
05/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0072 
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0072 
GoodsDominicana 
9,576.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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LOS ARTICULOS ADJUDICADOS DEBEN SER IGUAL A LAS MUESTRAS SUMINISTRADA POR EL OFERENTE.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1723614 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,891.860.00684.190.0014,070.009,576.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida para cucarachas y sancudos 194 Grs.(285 mililitros)31UD280164.225,090.820.0000.000.008,680.005,090.82
    
8
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante líquido de piso16GAL10094.161,506.560.0018271.180.001,600.001,777.74
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla para cocina 32UD4028.89924.480.0018166.410.001,280.001,090.89
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas de nylon c/ palo7UD180110.8775.600.0018139.610.001,260.00915.21
    
13
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo paquetes 1 lib.10LB12559.44594.400.0018106.990.001,250.00701.39
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
77,022.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0160,563.50  DOP----View
2.3.9.1.0116,458.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.CD-2023-007277,022.14  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701794634904AY5Mf177,022.14  DOPLink