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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.802824
Contract reference
Hosp. Juan Bosch-2023-00745
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL HRTQPJB
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0302
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL HRTQPJB
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL HRTQPJB
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISTROS DE OFICINA
Reply Reference
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0302
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
117,270.17 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1718610 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,381.50
0.00
17,888.67
0.00
116,875.00
117,270.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
200
UD
80
99
19,800.00
0.00
18
3,564.00
0.00
16,000.00
23,364.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE AMBIENTADOR DESINFECTANTE
150
UD
280
145
21,750.00
0.00
18
3,915.00
0.00
42,000.00
25,665.00
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
SACO DE DESTERGENTE EN POLVO (ACE)
15
UD
1,125
1,330
19,950.00
0.00
18
3,591.00
0.00
16,875.00
23,541.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE ESCOBAR CON PALO DE MADERA DE BARRER
15
UD
190
162
2,430.00
0.00
18
437.40
0.00
2,850.00
2,867.40
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
UNIDAD DE SUAPER NO.42 CON PALO DE MADERA
15
UD
300
260
3,900.00
0.00
18
702.00
0.00
4,500.00
4,602.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA DE COLOR ROSADO Y AMARILLO NO.XL UND
100
UD
220
220
22,000.00
0.00
18
3,960.00
0.00
22,000.00
25,960.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE BRILLO VERDE DE FREGAR
50
UD
58
32
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
2,900.00
1,888.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS DE COLOR AMARILLA PARA LIMPIEZA MEDIDA 16X16
50
UD
65
49.03
2,451.50
0.00
18
441.27
0.00
3,250.00
2,892.77
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS DE COLOR ROJA PARA LIMPIEZA MEDIDA 16X16
100
UD
65
55
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
6,500.00
6,490.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/12/2023_5_38 p.m..Pdf
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Informe Final_30_11_2023_8_39 p.m..Pdf
Informe Final_30_11_2023_8_39 p.m..Pdf
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EG1701453523883kl0OY (1).pdf
EG1701453523883kl0OY (1).pdf
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Orden de Compras_1_12_2023_5_38 p.m..Pdf
Orden de Compras_1_12_2023_5_38 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,270.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
117,270.17
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
117,270.17
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701453523883kl0OY
1
117,270.17
DOP
Vencido
Link