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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.802824 
Contract referenceHosp. Juan Bosch-2023-00745 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL HRTQPJB 
Goods 
Contract Start:
01/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0302 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL HRTQPJB 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL HRTQPJB 
ALMACEN DE SUMINISTROS DE OFICINA 
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0302 
GoodsDominicana 
117,270.17 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1718610 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
99,381.500.0017,888.670.00116,875.00117,270.17
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO200UD809919,800.000.00183,564.000.0016,000.0023,364.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE AMBIENTADOR DESINFECTANTE150UD28014521,750.000.00183,915.000.0042,000.0025,665.00
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01SACO DE DESTERGENTE EN POLVO (ACE)15UD1,1251,33019,950.000.00183,591.000.0016,875.0023,541.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01UNIDADES DE ESCOBAR CON PALO DE MADERA DE BARRER15UD1901622,430.000.0018437.400.002,850.002,867.40
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01UNIDAD DE SUAPER NO.42 CON PALO DE MADERA15UD3002603,900.000.0018702.000.004,500.004,602.00
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA DE COLOR ROSADO Y AMARILLO NO.XL UND100UD22022022,000.000.00183,960.000.0022,000.0025,960.00
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01UNIDAD DE BRILLO VERDE DE FREGAR 50UD58321,600.000.0018288.000.002,900.001,888.00
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS DE COLOR AMARILLA PARA LIMPIEZA MEDIDA 16X1650UD6549.032,451.500.0018441.270.003,250.002,892.77
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS DE COLOR ROJA PARA LIMPIEZA MEDIDA 16X16100UD65555,500.000.0018990.000.006,500.006,490.00
 
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Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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1  TRANSFERENCIA 117,270.17  DOPDiciembre2023
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2023EG1701453523883kl0OY1117,270.17  DOPLink