Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.814970 
Contract referenceHMRA-2023-01318 
Contract description:RECARGA 
Services 
Contract Start:
27/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido02/04/2024 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMRA-UC-CD-2023-0730 
RECARGA DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO EQUIPO CR 
RECARGA DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO EQUIPO CR 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
COTIZACION _EXT 
ServicesDominicana 
98,119.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1715465 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
83,152.000.0014,967.360.0098,121.0098,119.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41111808 - Equipo de exam(...)
2.2.7.2.08MANTENIMIENTO TECNICO PARA EQUIPO DE IMÁGENES CR1UD68,9751,2001,200.000.0018216.000.0068,975.001,416.00
    
2
41111808 - Equipo de exam(...)
2.2.7.2.08SERVICIO TECNICO DE RECARGA SOFWARE PARA EQUIPO DE IMÁGENES CR 1UD27,73023,50023,500.000.00184,230.000.0027,730.0027,730.00
    
3
39121006 - Adaptadores o (...)
2.3.9.6.01POWER SUPPLY PARA EQUIPO DE IMÁGENES CR1UD1,41658,45258,452.000.001810,521.360.001,416.0068,973.36
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
98,119.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0829,146.00  DOP----View
2.3.9.6.0168,973.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA 98,119.34  DOPDiciembre2023
0  TRANSFERENCIA0.02  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702854169869hLnxj119,635.00  DOPLink
2024EG1710352032566qz42z20.00  DOPLink