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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.801352 
Contract referenceAYUNTAMIENTO MOCA-2023-00243 
Contract description:ADQUISICIÓN DE DIFERENTE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO Y PARA DIFERENTE DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA 
Goods 
Contract Start:
29/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AYUNTAMIENTO MOCA-UC-CD-2023-0105 
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO Y PARA DIFERENTE DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA 
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO Y PARA DIFERENTE DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA 
ASEO URBANO 
INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA SRL_EXT 
GoodsDominicana 
137,000 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 56000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1715443 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,101.700.0020,898.300.00157,000.00137,000.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR P/BASURA30UD310262.717,881.360.00181,418.640.009,300.009,300.00
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES MULTIUSO900UD5042.3738,135.590.00186,864.410.0045,000.0045,000.00
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES P/PINTAR190UD190161.0230,593.220.00185,506.780.0036,100.0036,100.00
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLAST250UD250144.0736,016.950.00186,483.050.0062,500.0042,500.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ARAÑA PLAST. 22 DIENT.10UD410347.463,474.580.0018625.420.004,100.004,100.00
 
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Own resources
43,800.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0143,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO43,800.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023214143,800.00  DOP