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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.799545 
Contract referenceDGCINE-2023-00127 
Contract description:Adquisición de suministros de oficina y material gastable 
Goods 
Contract Start:
24/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCINE-UC-CD-2023-0059 
Adquisición de suministros de oficina y material gastable 
Adquisición de suministros de oficina y material gastable 
Departamento Administrativo 
Oferta de SANFRA SRL_EXT 
GoodsDominicana 
14,895.39 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
24/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1711745 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,623.210.002,272.180.0024,520.0014,895.39
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel 500/160UD20094.45,664.000.00181,019.520.0012,000.006,683.52
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Cloro30UD15062.541,876.200.0018337.720.004,500.002,213.92
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de piso con olor24UD13094.162,259.840.0018406.770.003,120.002,666.61
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01suaper No. 3612UD250147.511,770.120.0018318.620.003,000.002,088.74
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Pañitos o toallas para limpiar5UD20028.89144.450.001826.000.001,000.00170.45
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Grande 55 Gl 100/12PAQ450454.3908.600.0018163.550.00900.001,072.15
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
14,895.39 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.016,683.52  DOP----View
2.3.9.1.018,211.87  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de oficina y material gastable14,895.39  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700772395685EMrdU114,895.39  DOPLink