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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.806558 
Contract referenceMAPRE-2023-00677 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
06/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2023-0076 
MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE  
MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE  
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 
MAPRE-DAF-CM-2023-0076 
GoodsDominicana 
39,912.55 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1709577 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,325.790.005,586.760.00148,200.2839,912.55
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en aerosol para cucarachas y escorpiones. 16UD294205.523,288.320.0000.000.004,704.003,288.32
    
4
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Floculante 30UD1,400240.727,221.600.00181,299.890.0042,000.008,521.49
    
7
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Acido Muriático40GAL1,100159.36,372.000.00181,146.960.0044,000.007,518.96
    
31
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Neutralizador de malos olores15GAL2,500455.486,832.200.00181,229.800.0037,500.008,062.00
    
38
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de Microfibras varios colores 62UD99.9434.422,134.040.0018384.130.006,196.282,518.17
    
40
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacon de 34 gl con tapa y ruedas para uso de las cocinas (gris o negro)3UD4,1002,700.018,100.030.00181,458.010.0012,300.009,558.04
    
42
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador 1 LT10UD15037.76377.600.001867.970.001,500.00445.57
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
96,603.53 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0196,603.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
3  MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE96,603.53  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700666603667Pegu3196,603.53  DOPLink