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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.805430 
Contract referenceMESCYT-2023-00350 
Contract description:SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
07/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
MESCYT-CCC-CP-2023-0025 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
SUMINISTRO 
OFERTA DESECHABLES Y PAPELERIA EUDICA SRL_EXT 
GoodsDominicana 
286,480.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1709645 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
242,780.000.0043,700.400.00359,400.00286,480.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA150UD35427541,250.000.00187,425.000.0053,100.0048,675.00
    
21
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO. 4, DE MATERIAL FUERTE 100% BIODEGRADABLE (RECICLABLE)50CAJ5,3003,390169,500.000.001830,510.000.00265,000.00200,010.00
    
24
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01FRASCOS ATOMIZADORES DE 16 OZ., RESISTENTES50UD3541758,750.000.00181,575.000.0017,700.0010,325.00
    
26
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA DE LA MEJOR CALIDAD100UD60555,500.000.0018990.000.006,000.006,490.00
    
29
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01VASO NO. 12, EN MATERIAL FOAM2CAJ2,8003,3906,780.000.00181,220.400.005,600.008,000.40
    
30
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE LA MEJOR CALIDAD100UD60555,500.000.0018990.000.006,000.006,490.00
    
31
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01BRILLO GRIS DE LA MEJOR CALIDAD100UD60555,500.000.0018990.000.006,000.006,490.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
42,775.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0119,175.00  DOP----View
2.3.9.5.019,735.00  DOP----View
2.3.3.2.0113,865.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN42,775.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700662511378OSfCd142,775.00  DOPLink