1. General Information
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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.797911
Contract reference
PRODUCCION CUNARIA-2023-00020
Contract description:
Adquisición de materiales gastables para oficina, para ser utilizado en la oficina principal que tiene esta Dirección General.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PRODUCCION CUNARIA-UC-CD-2023-0006
Request Title
Adquisición de Materiales Gastables para Oficina
Description
Adquisición de Materiales Gastables para Oficina
Business Operation
Sección de Almacén
Reply Reference
Adquisición de Materiales Gastables para Oficina_E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
168,190.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de materiales gastables para oficina, para ser utilizado en la oficina principal que tiene esta Dirección General.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1709601 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
142,979.00
0.00
0.00
25,211.34
142,979.00
168,190.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Caja de resma de papel tamaño de hoja 8 - 1/2 x 11
20
RESMA
4,698
4,698
93,960.00
0.00
0.00
18
16,912.80
93,960.00
110,872.80
2
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Docena de libreta rayada tamaño 8 - 1/2 x 11
4
DOC
1,097
1,097
4,388.00
0.00
0.00
18
789.84
4,388.00
5,177.84
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Docena de libreta rayada tamaño 5" x 8"
4
DOC
665
665
2,660.00
0.00
0.00
18
478.80
2,660.00
3,138.80
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Paquete de post-it tamaño 3 x 3 (12/1)
3
PAQ
690
690
2,070.00
0.00
0.00
18
372.60
2,070.00
2,442.60
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras serie MF4450
4
UD
8,250
8,250
33,000.00
0.00
0.00
18
5,940.00
33,000.00
38,940.00
6
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva para empacar tamaño 2 x 40
10
UD
51
51
510.00
0.00
0.00
18
91.80
510.00
601.80
7
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Docena de liquid paper o corrector liquido con brocha
2
DOC
663
663
1,326.00
0.00
0.00
18
238.68
1,326.00
1,564.68
8
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Caja de cinta adhesiva tamaño 3/4
1
CAJ
1,709
1,709
1,709.00
0.00
0.00
18
307.62
1,709.00
2,016.62
9
30102615 - Banda de plást
(...)
30102615 - Banda de plástico
2.3.5.5.01
Cajitas de banda elastica No. 18
8
CAJ
55
55
440.00
0.00
0.00
18
79.20
440.00
519.20
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de felpa color azul 12/1
2
CAJ
648
648
1,296.00
0.00
0.00
0.00
1,296.00
1,296.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de lapicero color azul 12/1
10
CAJ
162
162
1,620.00
0.00
0.00
0.00
1,620.00
1,620.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/11/2023_12_14 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,190.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
110,872.80
DOP
----
View
2.3.9.2.01
56,798.34
DOP
----
View
2.3.5.5.01
519.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales gastables para oficina, para ser utilizado en la oficina principal que tiene esta Dirección General.
168,190.34
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700568543460JxMlN
1
168,190.34
DOP
Vencido
Link