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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.802536
Contract reference
ARD-2023-00334
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN DONDE SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS DEL NUEVO SISTEMA DE DEFENSA DE COMUNICACIONES PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2023-0112
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN DONDE SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS DEL NUEVO SISTEMA DE DEFENSA DE COMUNICACIONES PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN DONDE SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS DEL NUEVO SISTEMA DE DEFENSA DE COMUNICACIONES PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Business Operation
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES (M-6), ARD.
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
848,102.87 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/12/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN DONDE SERÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS DEL NUEVO SISTEMA DE DEFENSA DE COMUNICACIONES PARA LAS FUERZAS ARMADAS
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1
DO1.PCCNTR.1709402 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
718,731.24
0.00
129,371.63
0.00
848,100.00
848,102.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111706 - Luces de emerg
(...)
39111706 - Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras)
2.3.9.6.01
Luces de obstruccion autosostenible color rojo configurable
12
UD
23,500
19,915.25
238,983.00
0.00
18
43,016.94
0.00
282,000.00
281,999.94
2
26121611 - Cable desnudo
2.3.9.6.01
Cable desnudo de aterrizaje 37mm, pie
1,200
UD
225
190.68
228,816.00
0.00
18
41,186.88
0.00
270,000.00
270,002.88
3
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Conector terminal de ojo
42
UD
150
127.12
5,339.04
0.00
18
961.03
0.00
6,300.00
6,300.07
4
31162503 - Puntales
2.3.6.3.06
Terminal aerea tipo franklin con base
12
UD
6,150
5,211.86
62,542.32
0.00
18
11,257.62
0.00
73,800.00
73,799.94
5
30102409 - Varillas de co
(...)
30102409 - Varillas de cobre
2.3.6.3.06
Varillas de tierra 5/8" x 8"
48
UD
1,500
1,271.19
61,017.12
0.00
18
10,983.08
0.00
72,000.00
72,000.20
6
11111809 - Arcilla de bol
(...)
11111809 - Arcilla de bola
2.3.6.4.04
Arcilla p/ mejorar conductividad 25
48
UD
3,000
2,542.37
122,033.76
0.00
18
21,966.08
0.00
144,000.00
143,999.84
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMPRO..pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
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Orden de Compras_21_11_2023_11_42 a.m. (1).pdf
Orden de Compras_21_11_2023_11_42 a.m. (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
848,102.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
145,800.14
DOP
----
View
2.3.6.4.04
143,999.84
DOP
----
View
2.3.9.6.01
558,302.89
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL APGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
848,102.87
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701289996159zMBML
1
848,102.87
DOP
Vencido
Link