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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.798830
Contract reference
DGAP-2023-00861
Contract description:
Suministro e Instalación de repuestos para reparación y modernización de ascensores parqueos sede central, DGA
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGAP-DAF-CM-2023-0257
Request Title
Suministro e Instalación de repuestos para reparación y modernización de ascensores parqueos sede central, DGA
Description
Suministro e Instalación de repuestos para reparación y modernización de ascensores parqueos sede central, DGA
Business Operation
Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA
Reply Reference
SETEC - REPARACION Y MODERNIZACION
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
433,965.72 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio No. D/IYM-595-2023 de fecha 31/08/2023. Cotización No. V20230386 de fecha 28/09/2023. Forma de Pago a crédito. En la DGA estamos trabajando para la igualdad de Género
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1708510 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
367,767.56
0.00
66,198.16
0.00
431,408.00
433,965.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Suministro e Instalación de repuestos para reparación de ascensores parqueos sede central, DGA.
1
UD
431,408
367,767.56
367,767.56
0.00
18
66,198.16
0.00
431,408.00
433,965.72
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DGAP-DAF-CM-2023-0257 CUOTA.pdf
DGAP-DAF-CM-2023-0257 CUOTA.pdf
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Acta de Adjudicacion 210 (DGAP-DAF-CM-2023-0257).pdf
Acta de Adjudicacion 210 (DGAP-DAF-CM-2023-0257).pdf
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PRESUPUESTARIA 2.pdf
PRESUPUESTARIA 2.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/11/2023_12_54 p.m..Pdf
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DGAP-2023-00861 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.pdf
DGAP-2023-00861 SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/1/2024_7_54 p.m..Pdf
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cuota aumento.pdf
cuota aumento.pdf
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PRESUPUESTARIA aumento.pdf
PRESUPUESTARIA aumento.pdf
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solicitud aumento.pdf
solicitud aumento.pdf
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COTIZACION_20231227_0001.pdf
COTIZACION_20231227_0001.pdf
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FONDOS aumento.pdf
FONDOS aumento.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/1/2024_8_49 p.m..Pdf
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Orden de Servicio_3_1_2024_8_49 p.m..Pdf
Orden de Servicio_3_1_2024_8_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
433,965.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
433,965.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
crédito
410,733.88
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
sep-2023-0886
1
410,733.88
DOP
Vencido
DGAP-DAF-CM-2023-0257 CUOTA.pdf
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2024
sep-2023-0886
2
433,965.72
DOP
Vencido
DGAP-DAF-CM-2023-0257 CUOTA.pdf
(View History)