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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.795985 
Contract referenceMAPRE-2023-00657 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 
Goods 
Contract Start:
15/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MAPRE-UC-CD-2023-0314 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 
ANTEDESPACHO PRESIDENCIAL 
Textilgraf, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
224,898.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1702504 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
191,810.400.0033,088.500.00191,810.40224,898.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDAS DE GOMAS ( GOMITAS ) FALCON50UD75.175.13,755.000.0018675.900.003,755.004,430.90
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES60CAJ133.09133.097,985.400.0000.000.007,985.407,985.40
    
3
60102507 - Cintas adhesiv(...)
2.3.9.2.02CINTA DE OFICINA 3M40UD90903,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
4
60102507 - Cintas adhesiv(...)
2.3.9.2.02CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" MARCA 3M50UD28028014,000.000.00182,520.000.0014,000.0016,520.00
    
5
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01FELPAS UNIBALL  AZULES30UD2602607,800.000.00181,404.000.007,800.009,204.00
    
6
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01IDENTIFICADORES PARA LA FIRMA MARCA POST IT200UD220.1220.144,020.000.00187,923.600.0044,020.0051,943.60
    
7
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/2 x 11 BLANCO 100% NAVIGATOR170RESMA43043073,100.000.001813,158.000.0073,100.0086,258.00
    
8
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE DE CARTA BLANCO NO.91,500UD2.12.13,150.000.0018567.000.003,150.003,717.00
    
9
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST IT 3*3 VERDE MANZANA MARCA POST IT400UD606024,000.000.00184,320.000.0024,000.0028,320.00
    
10
44122015 - Respaldos para(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 6 1/2 X 9 1/22,000UD5.25.210,400.000.00181,872.000.0010,400.0012,272.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
224,898.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0186,258.00  DOP----View
2.3.9.2.0220,768.00  DOP----View
2.3.3.2.0151,943.60  DOP----View
2.3.9.2.0165,929.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DIRIGIDO A MIPYMES MUJER224,898.90  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1700055952694XQFo51224,898.90  DOPLink