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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.795106
Contract reference
CAPGEFI-2023-00080
Contract description:
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación para Planta Eléctrica y Reparación de Muffler, de esta Institución, Dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/11/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAPGEFI-DAF-CM-2023-0030
Request Title
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación para Planta Eléctrica y Reparación de Muffler, de esta Institución, Dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Description
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación para Planta Eléctrica y Reparación de Muffler, de esta Institución, Dirigido a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
Mantenimiento y Reparación para Planta Eléctrica y
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
532,365.31 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/11/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 60 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los servicios, los cuales serán acumulativos mensual y la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental,
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1699943 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
451,157.04
0.00
0.00
81,208.27
591,516.96
532,365.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicios de mantenimiento y reparación de la planta de emérgencia., por un periodo de 12 meses, según características técnicas.
12
UD
20,000
12,596.42
151,157.04
0.00
0.00
18
27,208.27
240,000.00
178,365.31
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Reparacion de mufflelr para planta (Reparación y Mantenimiento del Muffler, Según características técnicas)
1
UD
66,000
50,000
50,000.00
0.00
0.00
18
9,000.00
66,000.00
59,000.00
3
39121506 - Interruptores
(...)
39121506 - Interruptores automáticos por caída de presión
2.3.9.6.01
Reparación y mantenimiento del transfer, según características técnicas.
1
UD
285,516.96
250,000
250,000.00
0.00
0.00
18
45,000.00
285,516.96
295,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación planta muffler y transfer.pdf
Acta de Adjudicación planta muffler y transfer.pdf
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Informe Final planta muffler y transfer.pdf
Informe Final planta muffler y transfer.pdf
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Cuota a comprometer DSETA GROUP.pdf
Cuota a comprometer DSETA GROUP.pdf
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Orden de Servicios DSETA GROUP SRL firmada.pdf
Orden de Servicios DSETA GROUP SRL firmada.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
591,516.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
306,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
285,516.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698671686147iwAJX
8
532,365.31
DOP
Vencido
Link
2024
EG1708097470006PDRqQ
4
163,501.55
DOP
Vencido
Link