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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.797701
Contract reference
CEMADOJA-2023-00163
Contract description:
COMPRA DE ROLLOS LABEL 4X2 ADHESIVAS ,ROLLOS PAPEL TERMICO,ROLLOS PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2023-0056
Request Title
COMPRA DE ROLLOS LABEL 4X2 ADHESIVAS ,ROLLOS PAPEL TERMICO,ROLLOS PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO
Description
COMPRA DE ROLLOS LABEL 4X2 ADHESIVAS ,ROLLOS PAPEL TERMICO,ROLLOS PAPEL JUMBO Y ROLLOS PAPEL CENTRICO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
ROLLO LABEL ADHESIVO 4*2 PARA PRINTER_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
88,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1696147 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,000.00
0.00
0.00
13,500.00
158,120.00
88,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41122702 - Cintas etiquet
(...)
41122702 - Cintas etiquetadoras
2.3.9.9.01
ROLLOS DE LABELS BLANCO 2X4
100
UD
1,475
695
69,500.00
0.00
0.00
18
12,510.00
147,500.00
82,010.00
3
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
EOLLOS DE PAPEL TERMICO 3 1/8
100
UD
106.2
55
5,500.00
0.00
0.00
18
990.00
10,620.00
6,490.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Image_02792.pdf
Image_02792.pdf
Download
Image_02794.pdf
Image_02794.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/11/2023_5_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
82,010.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,490.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
88,500.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17002271965242txg3
1
88,500.00
DOP
Vencido
Link