Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.795760 
Contract referenceMIREX-2023-00294 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE REFRIGERACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
15/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2023-0071 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE REFRIGERACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE REFRIGERACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DE ESTE MINISTERIO. 
Departamento de Planta física y mantenimiento 
REFRIGERACIÓN 
GoodsDominicana 
16,249.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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La entrega de los bienes será en coordinación con el Departamento de Planta Fisica y Mantenimiento, la División de almacén y un Representante de Unidad de Auditoria.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1693530 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,771.150.002,478.810.0010,800.0016,249.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
36
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Manga para limpieza de aires completa5UD2,1602,754.2313,771.150.00182,478.810.0010,800.0016,249.96
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
638,225.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.999,000.10  DOP----View
2.3.9.6.01388,825.19  DOP----View
2.3.7.1.05300.00  DOP----View
2.3.9.8.0118,300.05  DOP----View
2.3.9.8.0270,300.01  DOP----View
2.3.7.2.99144,000.02  DOP----View
2.3.6.3.067,499.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Único638,225.33  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16999045107902KGNN1638,225.33  DOPLink