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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.831382 
Contract referenceEDESUR-2023-00383 
Contract description:Adquisición de materiales eléctricos para solucionar los daños causados por la explosión en San Cristóbal 
Goods 
Contract Start:
11/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
EDESUR-MAE-PEEN-2023-0001 
Adquisición de materiales eléctricos para solucionar los daños causados por la explosión en San Cristóbal  
Adquisición de materiales eléctricos para solucionar los daños causados por la explosión en San Cristóbal  
Dirección Gestión Técnica Comercial  
INGENIERIA Y PROYECTO_EXT 
GoodsDominicana 
4,035,600 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1670059 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,420,000.000.00615,600.000.003,969,520.004,035,600.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
29
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01INTERR-AUTOSEC.TELECON. 15KV.800AM2UD1,984,7601,710,0003,420,000.000.0018615,600.000.003,969,520.004,035,600.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
1,744,440.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,217,170.00  DOP----View
2.3.9.9.04527,270.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago contra factura1,744,440.32  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202452111,744,440.32  DOP