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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.795007 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2023-00539 
Contract description:Adquisición de Accesorios para Vehículos del Departamento Aeroportuario 
Goods 
Contract Start:
13/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0168 
Adquisicion de Accesorios para Vehiculos del Departamento Aeroportuario  
Adquisición de Accesorios para Vehículos del Departamento Aeroportuario  
TRANSPORTACIONES 
Beltrez Decorauto, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
34,500.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1690105 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,237.290.005,262.720.0035,000.0034,500.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172603 - Parachoques pa(...)
2.3.9.8.01Defensa P2122 con desmontura1UD14,60012,288.1412,288.140.00182,211.870.0014,600.0014,500.01
    
2
25172907 - Luz frontal de(...)
2.3.9.6.01Juego de Luces Led D3S 140w1UD8,6007,203.397,203.390.00181,296.610.008,600.008,500.00
    
3
30141511 - Película de ve(...)
2.3.9.9.04Laminado Nano Ceramic1UD7,2005,932.25,932.200.00181,067.800.007,200.007,000.00
    
4
25174418 - Tapetes del ve(...)
2.3.9.8.02Alfombra de Goma1UD4,6003,813.563,813.560.0018686.440.004,600.004,500.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
34,500.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.024,500.00  DOP----View
2.3.9.9.047,000.00  DOP----View
2.3.9.8.0114,500.01  DOP----View
2.3.9.6.018,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE34,500.01  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023UC-CD-2023-0168134,500.01  DOP
20242023-0168134,500.01  DOP