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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.791569 
Contract referenceDIECOM-2023-00170 
Contract description:Adquisición Materiales de Oficina, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
01/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIECOM-DAF-CM-2023-0019 
Adquisición Materiales de Oficina, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes. 
Adquisición Materiales de Oficina, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes. 
Servicio Generales 
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA DIECOM-DAF-CM-2023-0019 
GoodsDominicana 
28,409.75 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1686983 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,312.500.004,097.250.0044,925.0028,409.75
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122106 - Alfileres o ta(...)
2.3.9.2.01Alfileres o taches5UN5039195.000.001835.100.00250.00230.10
    
2
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Batería AA260UN45307,800.000.00181,404.000.0011,700.009,204.00
    
3
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Gancho doble Clips 19mm30EMB2523690.000.0018124.200.00750.00814.20
    
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa Azul 50UN30311,550.000.0000.000.001,500.001,550.00
    
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders Manila 8 1/2 x11"500UN42.61,300.000.0018234.000.002,000.001,534.00
    
24
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Protector de Hojas 500UN42.71,350.000.0018243.000.002,000.001,593.00
    
33
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01Rollo de Papel Sumadora 5UN2517.587.500.001815.750.00125.00103.25
    
41
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Agenda año 202435UN76032411,340.000.00182,041.200.0026,600.0013,381.20
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
57,896.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0123,381.90  DOP----View
2.3.3.1.0134,515.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  transferencia57,896.90  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1698693350794KtZe6157,896.90  DOPLink