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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.789261 
Contract referenceDIECOM-2023-00162 
Contract description:Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
25/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIECOM-DAF-CM-2023-0018 
Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes.” 
Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes.” 
Servicio Generales 
Compudonsa, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
20,319.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1683131 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,220.000.000.003,099.6020,319.6020,319.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04Bandejas de pintura2UN135.7115230.000.000.001841.40271.40271.40
    
40
56101528 - Plantas artifi(...)
2.3.9.9.05Árbol decorativo 2UN6,8445,80011,600.000.000.00182,088.0013,688.0013,688.00
    
41
56101528 - Plantas artifi(...)
2.3.9.9.05Arreglos florales de mesas decorativas2UN2,2421,9003,800.000.000.0018684.004,484.004,484.00
    
44
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01Paraguas doble copa con forro2UN938.17951,590.000.000.0018286.201,876.201,876.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
122,272.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.022,062.50  DOP----View
2.3.7.1.0613,312.35  DOP----View
2.3.7.2.9921,114.99  DOP----View
2.3.9.6.015,741.35  DOP----View
2.3.7.1.0521,358.94  DOP----View
2.3.9.9.041,411.87  DOP----View
2.3.9.9.05928.48  DOP----View
2.3.6.3.041,263.78  DOP----View
2.3.7.2.0622,961.48  DOP----View
2.3.9.1.0123,526.27  DOP----View
2.3.9.8.018,590.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  Transferencia122,272.02  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1698169622776knpeu1122,272.02  DOPLink