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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.792260 
Contract referenceSRSN-2023-00115 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables e Insumos de Oficina, para ser utilizado en los diferentes establecimientos de este Servicio Regional de Salud Nordeste 
Goods 
Contract Start:
03/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
SRSN-CCC-CP-2023-0006 
Adquisición de Materiales Gastables e Insumos de Oficina, para ser utilizado en los diferentes establecimientos de este Servicio Regional de Salud Nordeste 
Adquisición de Materiales Gastables e Insumos de Oficina, para ser utilizado en los diferentes establecimientos de este Servicio Regional de Salud Nordeste 
ALMACEN 
zadesa, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
82,889.49 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1665211 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,889.400.007,000.090.00168,847.6082,889.49
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.02Cuadernos, Cocidos 200 páginas800UD7046.2537,000.000.000.000.0056,000.0037,000.00
    
18
41104101 - Sobres o empaq(...)
2.3.9.3.01Sobre Manila 10*15 3CAJ4,4951,8755,625.000.00181,012.500.0013,485.006,637.50
    
19
41104101 - Sobres o empaq(...)
2.3.9.3.01Sobre Manila 10*133CAJ3,1501,8755,625.000.00181,012.500.009,450.006,637.50
    
20
24101712 - Bandas transpo(...)
2.6.5.2.01Banda Elástica #18400CAJ4525.9410,376.000.00181,867.680.0018,000.0012,243.68
    
24
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01Corrector Tipo Lápiz100UD4516.641,664.000.0018299.520.004,500.001,963.52
    
28
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas De 3 Hoyos, Plásticas Con Aros En Metal Grandes, De 2 Pulgadas, Con Capacidad De 420 Hojas Con Descanso20UD309.43109.522,190.400.0018394.270.006,188.602,584.67
    
29
44101801 - Calculadoras o(...)
2.3.9.2.01Calculadoras100UD612.24134.0913,409.000.00182,413.620.0061,224.0015,822.62
 
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General Source
275,099.42 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01275,099.42  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  pago proveedor275,099.42  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023341220820232,987,403.25  DOP