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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.789312 
Contract referenceARD-2023-00309 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
26/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2023-0100 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PA 
GoodsDominicana 
745,707.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1680557 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
637,854.400.00107,853.190.00756,560.00745,707.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA PAPEL BLANCO 8 ½ X 11 (500/1) 592UD510415245,680.000.001844,222.400.00301,920.00289,902.40
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01CAJAS DE FOLDER 8 ½ X 11 (100/1) 100UD70052952,900.000.00189,522.000.0070,000.0062,422.00
    
3
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE SOBRE MANILA NO. 7100UD1,05091891,800.000.001816,524.000.00105,000.00108,324.00
    
4
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE SOBRE DE CARTA DE HILO CREMA 500/1 20UD3,4002,923.7258,474.400.001810,525.390.0068,000.0068,999.79
    
5
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE SOBRE DE CARTA BLANCO 500/120UD1,4001,19523,900.000.00184,302.000.0028,000.0028,202.00
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJAS DE BOLÍGRAFOS AZUL 100UD164138.913,890.000.000.000.0016,400.0013,890.00
    
7
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCA50UD4840.932,046.500.0018368.370.002,400.002,414.87
    
8
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO 200UD2823.394,678.000.0018842.040.005,600.005,520.04
    
9
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE CLIPS GRANDE 150UD90466,900.000.00181,242.000.0013,500.008,142.00
    
10
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST IT 3X3 DIFERENTES COLORES 160UD9480.812,928.000.00182,327.040.0015,040.0015,255.04
    
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR 250UD25215,250.000.0018945.000.006,250.006,195.00
    
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJAS DE GRAPAS 10 MM, 23/10 50UD95854,250.000.0018765.000.004,750.005,015.00
    
13
44122018 - Insertos o pes(...)
2.3.9.2.01BANDERITAS SURTIDAS 400UD4840.916,360.000.00182,944.800.0019,200.0019,304.80
    
14
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 150UD5543.456,517.500.00181,173.150.008,250.007,690.65
    
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01FELPAS AZUL 207150UD10911016,500.000.000.000.0016,350.0016,500.00
    
16
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE LÁPIZ DE CARBÓN 12/1100UD8182.88,280.000.000.000.008,100.008,280.00
    
17
14111813 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01LIBROS RÉCORD 500 PAGINAS 150UD45245067,500.000.001812,150.000.0067,800.0079,650.00
 
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745,707.59 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01376,155.19  DOP----View
2.3.3.1.01289,902.40  DOP----View
2.3.3.3.0179,650.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 745,707.59  DOPNoviembre2023
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2023EG1698174292846FlArm1745,707.59  DOPLink