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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.788437 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2023-00164 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
Goods 
Contract Start:
23/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2023-0061 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
DEPARTAMENTO GENERAL DE LIMPIEZA 
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO AYUNT.  
GoodsDominicana 
868,321.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitaria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1680860 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
737,391.200.00130,930.420.00642,920.00868,321.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAPELES DE BAÑO 12/1 (FARDOS)400UD350500200,000.000.001836,000.000.00140,000.00236,000.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO MULTIUSO393GAL10012549,125.000.00188,842.500.0039,300.0057,967.50
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA NO ROJA (ROLLO)1UD1,6002,3702,370.000.0018426.600.001,600.002,796.60
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS AMARILLAS100UD25353,500.000.0018630.000.002,500.004,130.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO204GAL807515,300.000.00182,754.000.0016,320.0018,054.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS (ANCHO 5CM, LARGO 24CM. ALTO 12.5CM)2,900UD110112.75326,975.000.001858,855.500.00319,000.00385,830.50
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LÍQUIDO CON OLOR350GAL8010035,000.000.00186,300.000.0028,000.0041,300.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY50UD851055,250.000.0018945.000.004,250.006,195.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDAS EN SPRAY (400ML)50UD16020010,000.000.0000.000.008,000.0010,000.00
    
10
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES COLOR AMARILLO50UD50653,250.000.0018585.000.002,500.003,835.00
    
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORES DE BASURA (PALITA)50UD70804,000.000.0018720.000.003,500.004,720.00
    
12
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPÁTULAS20UD1251402,800.000.0018504.000.002,500.003,304.00
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS40GAL29034013,600.000.00182,448.000.0011,600.0016,048.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDORES DE INODORO20UD1501703,400.000.0018612.000.003,000.004,012.00
    
15
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01CUBOS DE SUAPER20UD2303406,800.000.00181,224.000.004,600.008,024.00
    
16
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES BLANCOS OVALADOS30UD2501654,950.000.0018891.000.007,500.005,841.00
    
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE36UD54.2151.200.001827.220.00180.00178.42
    
18
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO DE ALUMBRE (120/12)2CAJ6,0007,60015,200.000.00182,736.000.0012,000.0017,936.00
    
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO FINO (120/12)1CAJ7,0006,9006,900.000.00181,242.000.007,000.008,142.00
    
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01ACE EN POLVO (30 LBS)5UD8509504,750.000.0018855.000.004,250.005,605.00
    
21
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE30GAL2702457,350.000.00181,323.000.008,100.008,673.00
    
22
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01SUAPERS #3620UD1401553,100.000.0018558.000.002,800.003,658.00
    
23
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01CREOLINA16UD3703205,120.000.0018921.600.005,920.006,041.60
    
24
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA (ROLLOS)100UD85858,500.000.00181,530.000.008,500.0010,030.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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General Source
868,321.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01865,017.62  DOP----View
2.3.6.3.043,304.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL868,321.62  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023STGO-2023-001642023868,321.62  DOP