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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.822770 
Contract referenceMOPC-2023-00202 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS, ÚTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTU 
Goods 
Contract Start:
08/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
MOPC-MAE-PEEN-2023-0005 
“ADQUISICION DE PRODUCTOS, ÚTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTU 
“ADQUISICION DE PRODUCTOS, ÚTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 398-23”  
Dirección General Asistencia y Protección Vial 
Solutions 24/7 M&A, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
20,658,850 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
08/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1675142 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,507,500.000.003,151,350.000.0021,050,000.0020,658,850.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
46181507 - Chalecos de se(...)
2.3.9.9.04CHALECOS REFRACTARIOS 200UD8,5007,2001,440,000.000.0018259,200.000.001,700,000.001,699,200.00
    
2
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01BOTAS DE COMBATE NEGRAS3,500UD4,8504,00014,000,000.000.00182,520,000.000.0016,975,000.0016,520,000.00
    
3
53102501 - Cinturones o t(...)
2.3.2.3.01CORREA TÁCTICA NEGRA2,500UD8007001,750,000.000.0018315,000.000.002,000,000.002,065,000.00
    
4
46181507 - Chalecos de se(...)
2.3.9.9.04FORRO PARA CHALECOS ANTIBALAS50UD7,5006,350317,500.000.001857,150.000.00375,000.00374,650.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
20,658,850.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.3.012,065,000.00  DOP----View
2.3.9.9.042,073,850.00  DOP----View
2.3.2.4.0116,520,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL20,658,850.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1706022998678N8Far14,131,770.00  DOP