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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.787369
Contract reference
INABIMA-2023-00115
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. TRIMESTRE 2023, DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INABIMA-DAF-CM-2023-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. TRIMESTRE 2023, DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. TRIMESTRE 2023, DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
Division de Suministro
Reply Reference
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - INABIM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,054 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez No. 28, Zona Universitaria, DN., Sede Central del INABIMA.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El proveedor adjudicado deberá entregar los bienes en un tiempo no mayor de tres (03) días laborables a partir de la colocación de la Orden de Compras. Modalidad de pago: A crédito
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1675405 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,300.00
0.00
2,754.00
0.00
42,000.00
18,054.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
20
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Vasos No. 4 desechables, biodegradable, de papel, color blanco 20/50. (Ficha técnica con imagen a color).
15
CAJ
2,800
1,020
15,300.00
0.00
18
2,754.00
0.00
42,000.00
18,054.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/10/2023_7_43 p.m..Pdf
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Acta de Adjuducación CM-2023-0020 RETIFICATIVA_ocred.pdf
Acta de Adjuducación CM-2023-0020 RETIFICATIVA_ocred.pdf
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Cuota Express_ocred.pdf
Cuota Express_ocred.pdf
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Orden INABIMA-2023-00115 Express_ocred.pdf
Orden INABIMA-2023-00115 Express_ocred.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,534.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
32,815.80
DOP
----
View
2.3.9.5.01
42,338.40
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,510.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
31,860.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
16,010.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
124,534.84
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697471890038iOGpL
1
124,534.84
DOP
Vencido
Link