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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.787195
Contract reference
OPRET-2023-00332
Contract description:
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPRET
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/10/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2023-0004
Request Title
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPRET
Description
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LAS INSTALACIONES DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS OPRET
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Javier Servicios de Ingeniería, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
3,528,552.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/10/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1673641 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,990,298.61
0.00
538,253.75
0.00
3,960,000.00
3,528,552.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
LOTE 3
1
UD
3,960,000
2,990,298.61
2,990,298.61
0.00
18
538,253.75
0.00
3,960,000.00
3,528,552.36
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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cuota Javier Servicios de Ingenieria.pdf
cuota Javier Servicios de Ingenieria.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,160,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
28,160,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689607189123HLuMD
5
5,632,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706197323623toT2n
3
2,200,000.00
DOP
Vencido
Link