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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.787380 
Contract referenceMICM-2023-00376 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros Eléctricos para Stock del Almacén de Mantenimiento del MICM. 
Goods 
Contract Start:
19/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2023-0110 
Adquisición de Materiales Ferreteros Eléctricos para Stock del Almacén de Mantenimiento del MICM. 
Adquisición de Materiales Ferreteros Eléctricos para Stock del Almacén de Mantenimiento del MICM.  
Departamento de Mantenimiento 
Propuesta MICM-DAF-CM-2023-0110 
GoodsDominicana 
48,981.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Fecha de entrega de los bienes: Un plazo no mayor a diez (10) días calendarios luego de emitida y enviada la orden de compra correspondiente. Lugar de Entrega: Torre MICM, Av. 27 de febrero No. 306

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1670649 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,510.000.007,471.800.0071,730.0048,981.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Rollo de Tape Negro Súper 3350UD1251256,250.000.00181,125.000.006,250.007,375.00
    
15
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Rollo de Tape de Goma Negro50UD1,30070035,000.000.00186,300.000.0065,000.0041,300.00
    
20
39121434 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Conector MT 1 1/24UD12065260.000.001846.800.00480.00306.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
708,680.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01708,680.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1692125437297V6yiI3708,680.00  DOPLink
2024EG1706806286564GcITD40.00  DOPLink