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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.797820 
Contract referenceFAD-2023-00341 
Contract description:Adquisición de artículos ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
20/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2023-0198 
Adquisición de artículos ferreteros. 
Adquisición de artículos ferreteros. 
Direccion de Ingenieria, FARD. 
Oferta de artículos ferreteros._EXT 
GoodsDominicana 
120,465.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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Para ser utilizado en las diferentes dependencias de esta institución, FARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1669757 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
102,089.410.0018,376.100.00102,089.41120,465.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02Mueble de baño 600x400x500 C/ espejo 400x150x600x2UD25,447.6625,447.6650,895.320.00189,161.160.0050,895.3260,056.48
    
1
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02Mezcladora p/lav. 2UD2,848.792,848.795,697.580.00181,025.560.005,697.586,723.14
    
1
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02 Tubo pvc 2x191UD2,730.692,730.692,730.690.0018491.520.002,730.693,222.21
    
1
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01Rollo de cable UTP NEXXT, CAT6, 1000 Pies azul 2UD16,228.8216,228.8232,457.640.00185,842.380.0032,457.6438,300.02
    
1
30121605 - Marcos de pozo(...)
2.3.9.8.01Registro 4x42UD296.61296.61593.220.0018106.780.00593.22700.00
    
1
30121605 - Marcos de pozo(...)
2.3.9.8.01Registro 8x102UD1,144.071,144.072,288.140.0018411.870.002,288.142,700.01
    
1
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02Manguera de servicio pesado 100 pies con 4 capas de reforzamiento1UD7,426.827,426.827,426.820.00181,336.830.007,426.828,763.65
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
120,465.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.2.0260,056.48  DOP----View
2.3.9.6.0138,300.02  DOP----View
2.3.9.8.0218,709.00  DOP----View
2.3.9.8.013,400.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de artículos ferreteros.120,465.51  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16965415466874eXaT1120,465.51  DOPLink