Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.802790 
Contract referenceETED-2023-00973 
Contract description:SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
01/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ETED-DAF-CM-2023-0221 
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 
SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
ETED-DAF-CM-2023-0221 
GoodsDominicana 
85,931.49 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
01/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1669823 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,823.300.0013,108.190.00125,543.6585,931.49
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR700UD105.4588.1461,698.000.001811,105.640.0073,815.0072,803.64
    
2
41122808 - Bandejas para (...)
2.3.9.3.01BANDEJA PLASTICA DE PARED 4/15UD1,104.99847.464,237.300.0018762.710.005,524.955,000.01
    
11
20111615 - Perforadora de(...)
2.6.5.7.01PERFORADORA DE 2 HOYOS10UD252.07133.91,339.000.0018241.020.002,520.701,580.02
    
16
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS RAYADO 5X8100UD380.4319.491,949.000.0018350.820.0038,043.002,299.82
    
18
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8 1/2 X 131,000UD5.643.63,600.000.0018648.000.005,640.004,248.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
22,746.25 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.0122,105.18  DOP----View
2.3.6.4.04641.07  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA22,746.25  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202360000025782023270,486.99  DOP