Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.785743 
Contract referenceONAPI-2023-00274 
Contract description:Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023. 
Goods 
Contract Start:
12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONAPI-DAF-CM-2023-0035 
Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023. 
Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023. 
Departamento Administrativo 
ONAPI-DAF-CM-2023-0035 
GoodsDominicana 
17,051 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1668725 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,450.000.002,601.000.0017,109.5017,051.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folder amarillo mostaza 8 ½ x 11 1,000UD1077,000.000.00181,260.000.0010,000.008,260.00
    
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Unidad de felpa azul.50UD41.3251,250.000.0018225.000.002,065.001,475.00
    
21
14111706 - Manteles de pa(...)
2.3.3.2.01Rollos papel para camillas. 10UD2362002,000.000.0018360.000.002,360.002,360.00
    
24
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Frasco de tinta tintas azul, tipo gotero, 60ml.30UD41.3401,200.000.0018216.000.001,239.001,416.00
    
25
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Frasco de tintas rojas, tipo gotero,40ml.25UD41.3401,000.000.0018180.000.001,032.501,180.00
    
26
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Frasco de tinta tintas verdes, tipo gotero, 40ml.10UD41.32002,000.000.0018360.000.00413.002,360.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,521.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0113,806.00  DOP----View
2.3.9.2.0122,715.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.36,521.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16970511429442FNPM136,521.00  DOPLink