Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.785722 
Contract referenceONAPI-2023-00271 
Contract description:Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023. 
Goods 
Contract Start:
12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONAPI-DAF-CM-2023-0035 
Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023. 
Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023. 
Departamento Administrativo 
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL ONAPI-DAF-CM-20 
GoodsDominicana 
36,521 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
12/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1668722 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,950.000.005,571.000.0049,560.0036,521.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01Rollos de papel térmicos, cono azul.300UD593911,700.000.00182,106.000.0017,700.0013,806.00
    
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores azules.50UD17.711550.000.001899.000.00885.00649.00
    
14
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Unidad de sobre manila amarillo 9x12.5,000UD4.722.914,500.000.00182,610.000.0023,600.0017,110.00
    
18
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01Porta lápiz de metal.25UD82.6541,350.000.0018243.000.002,065.001,593.00
    
27
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01Unidad de bandejas de metal de escritorios.15UD3541902,850.000.0018513.000.005,310.003,363.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,521.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0113,806.00  DOP----View
2.3.9.2.0122,715.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2023.36,521.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16970511429442FNPM136,521.00  DOPLink